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Ajustes Contabeis para Saldos Bancarios

Esse tipo de ajuste se faz necessario em situacoes de consolidacao, quando os órgãos usam sistemas diferentes, e os saldos bancarios/contábeis do órgão consolidador são diferentes do órgão dependente.

O lançamento deve ser feito por UG.

Caso o Saldo Bancário tenha que ser REDUZIDO:

  • D - 36501030100000 - DESINCORPORACAO DE OUTROS CREDITOS A COMPENSAR
  • C - 111111900XXXXX (Onde X é o código do banco no PCASP)
  • D - 8211101009FFFF (Onde F é a fonte de recurso a ser reduzida)
  • C - 7211200009FFFF (Onde F é a fonte de recurso a ser reduzida)

Caso o Saldo Bancário tenha que ser ADICIONADO:

  • D - 111111900XXXXX (Onde X é o código do banco no PCASP)
  • C - 46401010000000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CANCELAMENTO DE RETENCOES
  • D - 7211200009FFFF (Onde F é a fonte de recurso a ser reduzida)
  • C - 8211101009FFFF (Onde F é a fonte de recurso a ser reduzida)
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